注意:當前為視頻教學,文本教學可在視頻下方查看!
另外,如果已做過大量收付款單據(jù)的,建議另外新增賬套再改這個參數(shù)使用
1. 在系統(tǒng)維護——系統(tǒng)參數(shù)——財務、成本相關——采購付款引用單據(jù)模式/銷售收款引用單據(jù)模式,修改為引用發(fā)票,注銷軟件重新登入
接著銷售訂單出庫,出庫后會產(chǎn)生待開發(fā)票;
在財務管理-發(fā)票管理-銷售待開發(fā)票里面,會生成數(shù)據(jù);
3、然后做銷售開票登記,主表選擇客戶之后,點從表新增按鈕,選擇對應的發(fā)票
4、采購付款方法同上,做采購訂單——入庫——開票——付款。
5.應收應付在財務管理的客戶應收款(發(fā)票核算)與供應商應付款(發(fā)票核算)處查看